Esta seção do contrato define como os pagamentos serão processados, incluindo forma de pagamento, conta de recebimento, datas de vencimento e observações importantes que aparecerão nas notas fiscais geradas pelo contrato.
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Forma de pagamento: neste campo é necessário informar a forma de pagamento utilizada na venda (campo obrigatório para emissão de nota fiscal de produto).
Boleto Bancário, Cashback, Cheque, Cartão de Crédito, Cartão de Crédito via Link, Cartão de Débito, Carteira Digital, Crédito da Loja, Crédito Virtual, Depósito Bancário, Dinheiro, Outros, PIX Cobrança, PIX - Pagamento Instantâneo, Programa de Fidelidade, Sem Pagamento, Transferência Bancária, Vale Alimentação, Vale Combustível, Vale Presente e Vale Refeição.
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Conta de recebimento: conta financeira do recebimento.
Em Forma de pagamento, se selecionar uma Cobranças da Conta Azul este campo não será apresentado.
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Vencer sempre no: data de cobrança do seu contrato. Esta data aparecerá como a data de pagamento do seu cliente, ou seja, a data de vencimento.
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Vencimento: apresentará o primeiro e os próximos dias de vencimento de cada venda do contrato.
O vencimento do contrato, pode ser configurado para o mesmo mês, para o mês seguinte ou com um prazo maior do que 30 dias, basta selecionar o mês no calendário ao lado.
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Observações de pagamento: inclua informações internas que podem ser relevantes para seu cliente.
- Observações complementares da nota fiscal: informações adicionais da venda, que ao serem adicionadas neste campo são replicadas em todas as vendas recorrentes do contrato, ou seja, as vendas geradas pelo contrato que tiverem emissão de nota fiscal (produto ou serviço) terão as informações complementares padronizadas/fixadas. (também serão disponibilizadas na nota fiscal - XML, PDF ou DANFE).
Dica!
Se utilizar as cobranças da Conta Azul, habilite o desconto para pagamento antecipado.
Caso tenha selecionado um serviço, preencha:
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Local de prestação do serviço: informe o município que será prestado o serviço.
Preenchimento não obrigatório
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