Ao criar ou editar um relatório de compras personalizado na Conta Azul, você encontra campos organizados em grupos.
Este artigo descreve o significado de cada campo disponível, indicando de onde as informações são extraídas no sistema.
Os campos dos relatórios de compras personalizáveis são extraídos de compras lançadas ou importadas no ERP, cadastros de fornecedores e produtos.
Dados da nota fiscal
- Cidade da transportadora.
- CPF/CNPJ da transportadora.
- Natureza da operação.
- NF Importada.
- Nota fiscal/RPS/DPS.
- Responsável pelo frete.
- Situação da nota fiscal.
- Tipo da Nota.
- Tipo de transportadora (física ou jurídica).
- Transportadora.
- UF da transportadora.
As informações serão extraídas das compras lançadas ou importadas no ERP.
Dados do produto ou serviço
- Categoria do item.
- Código de barras.
- Código do item.
- Custo do item no cadastro.
- Descrição do CEST.
- Descrição do NCM.
- Nome do produto/serviço.
- Peso bruto.
- Peso líquido.
- Situação do produto.
- Unidade de medida.
- Valor do item no cadastro.
As informações serão extraídas do cadastro do produto.
Data da compra
- Ano da compra.
- Data da compra.
- Mês da compra.
- Semana da compra.
- Trimestre da compra.
As informações serão extraídas das compras lançadas ou importadas no ERP.
Data de emissão da NF
- Ano de emissão da NF.
- Data de emissão da NF.
- Mês de emissão da NF.
- Semana de emissão da NF.
- Trimestre de emissão da NF.
As informações serão extraídas da data das compras lançadas ou importadas no ERP.
Data do último pagamento
- Ano do último pagamento.
- Data do último pagamento.
- Mês do último pagamento.
- Semana do último pagamento.
- Trimestre do último pagamento.
As informações serão extraídas da data de pagamento informada na compra.
Fornecedor
- Cidade do fornecedor.
- CPF/CNPJ do fornecedor.
- E-mail do fornecedor.
- Endereço do fornecedor.
- Fornecedor.
- Telefone comercial do fornecedor.
- Tipo de fornecedor (física ou jurídica).
- UF do fornecedor.
As informações serão extraídas do cadastro do fornecedor.
Informações financeiras
- Situação financeira.
- Valor em aberto.
- Valor líquido no financeiro.
- Valor pago.
- Valor vencido.
As informações serão extraídas do lançamento financeiro informado na compra.
Outros campos
- Categoria: categoria financeira.
- Código de referência: informado no lançamento financeiro.
- Desconto na compra: informado no lançamento financeiro.
- Detalhes do item: informado na compra.
- Forma de pagamento: informado no lançamento financeiro.
- Motivo da compra: informado na nota fiscal de compra.
- Movimentação de estoque: detalhamento se houve ou não movimentação de estoque no período.
- Movimentação no financeiro: detalhamento se houve ou não movimentação financeira sobre a compra no período.
- Quantidade de itens: total de itens considerados no relatório.
- Tipo de item (produto ou serviço).
- Tipo de negociação: compra de produto.
- Valor bruto.
- Valor do frete.
- Valor líquido.
- Valor unitário.
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