Ao lançar uma nova compra, alguns dados são essenciais para sua gestão.
Preencha atentamente os campos:
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Fornecedor: Fornecedor o qual você comprou os produtos.
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Código de Referência: Número da Nota (ou recibo) da Compra.
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Categoria: Categoria financeira - vinculado às parcelas a pagar.
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Repetir compra: Quando acionado, gera mensal ou semanalmente uma compra nos mesmos parâmetros da original.
A compra será gerada sempre no mesmo dia dos períodos subsequentes. Você pode optar por quanto tempo ela deverá ser repetida.
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Produtos/Serviço: Item adquirido.
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Detalhes do Item: Detalhes do produto. Este campo é somente para consulta, não sendo levado para o cadastro do produto.
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Quantidade: Quantidade de produtos comprados.
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Custo: Valor do produto por unidade.
- Subtotal: Cálculo automático após o preenchimento da Quantidade e Custo.
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Desconto: Caso você possua um desconto em sua nota.
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Data da Compra: A data do recebimento dos produtos.
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Condição de Pagamento: A forma como você irá pagar o seu fornecedor.
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Data de Vencimento: Data o qual você realizará o pagamento ao seu fornecedor.
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Observações desta parcela: Informações relevantes para você, sobre o pagamento de cada parcela.
- Observações: Informações relevantes para você, sobre sua compra.
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